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答疑老师:Annina老师
无票收入和免税收入是两回事 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是分公司员工工资? 查看全部回复
答疑老师:许老师
①会计报表编制的依据是账簿记录,其中账簿记录是根据记账凭证进行的编制,记账凭证根据原始凭证进行编制。②在资产负债表中单独列式的是财务报表项目 查看全部回复
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
?1)会计人员要与老板进行沟通,说明前期账务情况,并谈一下自己对后期账务处理的看法,以取得老板的同意; ?2)清理单据:将所有未入账单据按期间分类归集,如:送货单、入库单、费用报销单、借支单、已开发票、银行进账单和收款回执等; ?3)实地盘点,确认各资产的实存价值。现金、库存商品、原材料、固定资产等,作为现有实物,加上或减去已发生业务的金额,得出期初余额;按期初余额建账;同时将未入账单据编制凭证记账;如:库存现金:本月支出6000元,期末出纳手上还有1000元,倒推出期初余额7000元。 ?4)清理现有的资料:如银行存款对账单、验资报告、应收应付对账单作为期初余额建账; ?5)确定报表数据:确定以上倒推出来的期初数据,并与企业报税务的报表核对数据是否一致?企业前期的账务本来不全,所以税务报表很可能不对; ?6)新会计可从申报系统中,调出前期的财务报表和纳税申报表,对资产负债表,一般期初余额是不变的,期末余额为本期会计结存数;而利润表,则要核对全年元月至本期的实际销售收入、成本以及税金,是否与实际发生数相一致;有无多计、少计现象,税金有无多交现象,以确定利润表中的本期数; 同时,根据实际发生的收入情况,检查纳税申报表的数据是否正确,并按实际发生数进行调整申报数及应纳税额。 查看全部回复
正确的。如果该助学金是专款专用,计入专项基金 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一正一负冲销掉,可以先计入其他应付款 查看全部回复
有房屋产权证书么 查看全部回复
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这种属于以房抵债 查看全部回复
能叫对方开发票吗 查看全部回复
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以哈 查看全部回复
税费及附加 查看全部回复
答疑老师:mila老师
具体来说,按照以下几个步骤循环进行: (1)建账就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况,购置所需要的账簿,然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。 (2)会计事项分析。包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。 (3)编制会计凭证。即对企业发生的经济业务进行确认和计量,并根据其结果,运用复式记账法编制会计 分录,填写会计凭证。 (4)登记有关账簿。即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账,并结出发生额和余额。 (5)编制试算平衡表。即根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表,检查记账有无错误。 (6)期末调账和编制工作底稿。期末结账前,按照权责发生制原则,确定本期的应得收入和应负担的费用,并据以对账簿记录的有关账项作出必要调整,编制调账分录和试算平衡表,并结合分类账和日记账的会计数据,据以编制工作底稿,以方便下一步对账和结账工作,并为最后编制报表提供便利。 (7)对账和结账。对账是为确保账簿记录的正确,完整真实,在有关经济业务入账以后,进行的对账工作,主要有账账相对、账证相对和账实相对。 结账即结清账目,在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后,将各种账簿记录的经济业务结算清楚,结出本期发生额合计和期末余额,或将余额结转下期,以便编制会计报表,分清上下期会计记录和分期继续核算。 (8)编制和报送财务报告。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款财务人员 借其他应付款财务人员 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
比如你收到进项发票10万 如果你本月一分钱都不想交税 你就按照不含税76.92万(价税合计86.92))元开具 拿进项10÷0.13=76.92万 如果想交点税就开不含税77万 查看全部回复
短期借款,应付账款,其他应付款,应交税费,应付职工薪酬,长期借款等 查看全部回复
公众号:会计宝
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