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答疑老师:许老师
你们是和学校合作的企业吗?还是? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
提现是收入,这些都没开票么,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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公司给员工缴纳个税是预扣预缴,他的入职日期是什么时候 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
涉及的才需要勾选 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
软件可以自己添加 查看全部回复
答疑老师:木言
可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不用处理 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
补算到发现当期 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
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对,销售收入月末结转到本年利润,如果库存商品销售了月末结转到主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
会计分录? 查看全部回复
可以进成本 查看全部回复
其他的没有这种要求 查看全部回复
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查明原因,是否帐上漏记? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借应收帐款 dai其他应付款(返还部分 dai预收帐款(管理费部分 借预收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借银行存款(全部 dai应收账款(全部 借其它应付款(退部分 dai银行存款(退部分 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
会计差错如属于本年发现的与前期相关的非重大会计差错,对于该类会计差错尽管与以前年度相关,但根据重要性原则,可直接调整发现当年的相关科目,而不必调整发现当年的期初数。 查看全部回复
答疑老师:Lucky
做暂估的时候 一般要记到其他应付款里 查看全部回复
没有收到发票,可以暂估入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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