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答疑老师:安叔老师
做个往来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
退的是什么税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不考虑筹划的话,那么就直接记到借款,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
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答疑老师:Yan
盈余公积是从净利润提取的积累,跟资本投入无关 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
主要是看你们公司这笔收入有没有在外账体现,如果有体现,一般是不含税 查看全部回复
就是2019年汇算清缴多计费用了 查看全部回复
答疑老师:venus老师
红冲,再重新计提 查看全部回复
答疑老师:patience
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
先是借 银行存款 dai其他业务收入 然后借 管理费用 dai银行存款,这样做分录合适吗 答复:对的,是这么做 查看全部回复
每日的账务处理,月末的对账工作: 月末计提各项费用,编制会计报表:资产负债表与利润表; 纳税申报: 整理归档资料: 打印整理会计凭证、装订凭证; 查看全部回复
销售固定资产申报增值税和附加税及印花税,在增值税申报表里申报 查看全部回复
答疑老师:许老师
用现金付款的吗? 查看全部回复
答疑老师:微尘
尽量走公户,如果个人有挂帐,根据业务尽量做平 查看全部回复
答疑老师:小黑
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,退的什么时候的印花税呢? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
多结转做红字分录 查看全部回复
先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是怎么做分录吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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