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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
非公司车辆的油费不可以计入交通费 查看全部回复
这个会员用于什么呢 查看全部回复
答疑老师:patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果付上发票的话,需要另外再做一笔借:原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
具体什么业务? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 你的意思 你是作为代收代付企业 政府拨付税收返还款100万 你立即转给企业100万是么 ?不做企业收入,借:银行存款 dai:专项应付款(或者其他应付款) 借:专项应付款(其他应付款 )dai:银行存款 查看全部回复
是的 查看全部回复
借,原材料-A 400000 借,原材料-B 300000 借,应交税费应交增值税进项税额91000 dai,应付账款791000 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果补的是当月的就当月计提,补的以前月份的就补提 查看全部回复
付款怎么做的凭证? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借管理费用dai累计折旧。 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们自己购买的是吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
汇算清缴年报是税务方面(企业所得税),工商年报是工商部门 查看全部回复
有明细账 查看全部回复
小规模开增值税普通发票免税 借应收账款/银行存款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
需要按照之前的余额做期初 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思是结转销售成本吗 查看全部回复
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开办内部年会,会场租赁费和餐费可以计入管理费用-会务费 查看全部回复
公众号:会计宝
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