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我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 贷:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢#其他行业#
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早晨,老师。我7月中要出6月的财务报表,但未有6月工资,我现在先(5月实发工资)预提了6月工资,6月预提的工资也分摊至6月各生产订单,但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异,6月也结账了,那这个差异金额需要再调整6月的成本吗?还是把差异直接算到7月工资里面?#其他行业#
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某项目打款到我公司 款项用作支付工资用是,分录该怎么写#其他行业#
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会计报告编制的依据是#其他行业#
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