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答疑老师:许老师
你好同学,这是你们给的礼金吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
对 查看全部回复
你们dai款的时候,dai款到账怎么做的? 查看全部回复
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
答疑老师:patience
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有发票是可以的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
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那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是跨年了吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款-老公司 查看全部回复
答疑老师:归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是原材料加工,可以把加工费计入制造费用,摊销到生产成本,完工后结转到存货 查看全部回复
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:清岚
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:制造费用—折旧, dai:累计折旧 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
制造费用-机物料消耗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
空调全部退了是吗 查看全部回复
借 管理费用 2075 dai银行存款 1820 dai应交税费—个人所得税 255 查看全部回复
公众号:会计宝
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