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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
答疑老师:官方回复
9月份业务已经发生,9月份按照未开票收入确认 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是冲原材料或库存商品的暂估成本可以作以下会计分录: 借:原材料或库存商品负数 dai:应付账款~暂估款负数 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:其他应付款--工会经费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在不考虑增值税的情况下 借原材料6000 dai银行存款2000 应付账款4000 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
具体:挂账留抵时:借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) ?收到退税款:借:银行存款 dai:应交税费—增值税留抵税额 查看全部回复
先借待处理财产损益,dai库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)等领导批准后,借营业外支出-药品报税,dai待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
还了20万的税,具体什么税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个分两种情况,你如果是代销的话,那你的收入是手续费 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
行业涉及多 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
汇算清缴了吗? 查看全部回复
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只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:wam
会计核算时在 应付账款/预提费用/其他应付款-暂估或计提等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是手工做账吗,如果是,总分类也要做 查看全部回复
答疑老师:小智
是欠信用卡1000吗 查看全部回复
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