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答疑老师:王苗苗老师
什么余额不一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你这不是有现成的,一箱1.68kg 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
人们应该是长期应付款 查看全部回复
答疑老师:木言
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
借管理费用大额医保借其他应收款医保dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
没有专门的会计科目,但可以采用服务业会计科目! 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
我要查询-报表查询你们 查看全部回复
答疑老师:高老师
具体是什么费用? 查看全部回复
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清算债权债务 查看全部回复
借管理费用一工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
不要钱 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,如果是先入库再发出的,并不是立即用的,应该先入库存然后耗用时再转入成本。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
散户或者黄牛对方对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,金额在500元以下的可以不用开具发票 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-老公司 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
答疑老师:patience
你们为什么给下游打款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
老板把公司的车卖掉了 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不需要退回去 查看全部回复
业务量多的,收入可以按月记到一个凭证上。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
根据收到契税的发票金额做帐, 查看全部回复
公众号:会计宝
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