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答疑老师:李伟老师
填写什么报表? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
这个冲销对了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
对以前年度利润有影响 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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答疑老师:李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产 未确认融资费用 dai 银行存款 长期应付款 查看全部回复
答疑老师:高老师
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
进福利费 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加政策的通知》(财税〔2018〕80号)规定:对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到发票的明细表能知道业务的明细项目 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
收的管理费? 查看全部回复
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不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:Yan
库存商品与在途物资的差额 查看全部回复
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
无偿过户吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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