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答疑老师:Yan
有利润需要交税,与是否挂账无关 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
容易被按照自己公司的收入计算收益,计算交税基数,容易混淆收入。 查看全部回复
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你好,按权责发生制的话,实际发生的情况没来得及收到发票的话可以先暂估入账 查看全部回复
答疑老师:李凤
这个直接结转到利润分配科目,不影响当年的损益表数据了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
发票怎么开的? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
答疑老师:甘老师
每月还本 借:长期借款 dai:银行存款 付息,因为公司dai款已经使用,直接进财务费用 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
单独列示已付款尚未收到发票的费用及成本 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 长期待摊费用 装修费 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
答疑老师:谭老师
直接入办公费用就行了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
根据业务做 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,平时没有用预付账款的情况就可以用应付账款代替 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
肯定是哪里做错了 查看全部回复
具体问题是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
接待客人发生的住宿费应该计入业务招待费 查看全部回复
答疑老师:易老师
借费用或者成本类科目dai应付帐款 借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
您好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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