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答疑老师:venus老师
计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
答疑老师:绾绾
差旅费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
资本溢价或者股本溢价 查看全部回复
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一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,您的意思是这些支出应该放在几月份做账吗? 查看全部回复
同学红冲计提 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果调整了以前年度损益的话不等是可以的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以入账 查看全部回复
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我听说过固定资产折旧和固定资产减值准备,固定资产折旧准备没听说过 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
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答疑老师:小小
你们有用委托加工物资这个科目吗 查看全部回复
答疑老师:微尘
借库存等借应交税费应交增值税进项税dai应付账款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
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答疑老师:李可可
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
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