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答疑老师:小小
你们有用委托加工物资这个科目吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
借库存等借应交税费应交增值税进项税dai应付账款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
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答疑老师:李可可
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以放在管理费用-诉讼费或其他 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常在统计确认本月收入、成本数据;计提相关费用(如折旧、摊销、工资等);结转相关成本、收入和费用;计算本月或本季度各种税金和税费;出具财务报表等工作 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借工程物资,dai银行存款 查看全部回复
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
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当时账上支出的这笔款怎么处理的呢 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
公司的房子在公司账上没有? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:原材料 应交增值税进项税额等 dai:其他应付款-老板 转回给老板 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
去年计提增值税了吗 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
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这个冲销对了 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用-保险费 7785.09 营业税金及附加 360 dai:银行存款 8145.09 查看全部回复
公众号:会计宝
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