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答疑老师:高老师
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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收到银行存款利息 借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
答疑老师:木言
这个是什么业务?你们是生产销售窗帘的厂家吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有工资单但是已经发工资怎么入账 (银行回单附在后面做账就可以) 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款/库存现金 查看全部回复
支付给其他人的什么?货款挂账应付账款或者预付账款;往来挂账其他应收款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
答疑老师:patience
可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
不可以 查看全部回复
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客户是收取8.5个点的税费吗? 查看全部回复
答疑老师:wam
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
是的,你们收到学费需要扣除给学校的款计入收入 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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