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答疑老师:Amy老师
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
实名汽车票可以抵扣进项 查看全部回复
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如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
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企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 按照劳动法相关规定,工资发放周期最长不超过1个月。且企业发放工资时,需要按照税法规定代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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不用手动添加,只需按照正常报税即可。后期该员工只需要在个税app进行年终汇算即可。根据您的问题描述,只是后期可能存在汇算时需要补缴税费的情况 查看全部回复
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同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
109024507 *医疗仪器器械*急救包 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你开发票给他吗? 查看全部回复
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看你申报的印花税是在哪个期间的,所属期可以选择与之相对应的日期 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
您好,跟距您的情况,您可以试试这几种方式: 1、若是新下载的个税扣缴系统出现这种情况,可能是下载的版本错了,去电子税务局下载最新版本。 2、若是扣缴系统之前使用没有问题,那么打开客户端显示下载更新,更新完突然登不上,出现该状态,可以尝试将18位识别号,改为15位试下(去掉前两位数字和最后一位数字),不行的话就要去办税大厅前台处理,是因为税务登记信息需要维护。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学,你好,0申报不涉及到交纳税费,申报完成后即可 查看全部回复
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就是公司名义的印花税,分住宅和商业办公性质不同金额不同 查看全部回复
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直接做账务处理就行 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
居民企业之间的股息红利不涉及增值税。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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缴纳个税: 借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 滞纳金: 借 营业外支出 dai 银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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