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答疑老师:许老师
企业所得税=应纳税所得额(利润总额)*所得税税率 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是不是有之前年度未弥补的亏损 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以登录一下电子税务局,有没有这个报表,如果还显示在未申报里面的话,你可以点击进行申报。把你们公司的利润表拿出来照抄 查看全部回复
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第1项填写资产原值;第2项填写账载计提折旧金额;第3项填写一般税收规定计提折旧金额;第4项填写加速折旧金额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,具体有什么问题 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,单位有进行企业所得税汇算清缴审计吗 查看全部回复
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根据投资收益纳税调整明细表在、再结合公司情况来判断,如果不是前8项形成的,填到第9行其他 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果符合零星支出相关标准的相关收据可以税前扣除的,无需调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这是税务群让每月申报前预测的吗? 查看全部回复
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这个看地方了 查看全部回复
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A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,是的作为投资收益申报的 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。 查看全部回复
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不用的亲 查看全部回复
这是填报什么税出现的? 查看全部回复
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申报表上半部分,方便拍个照吗 查看全部回复
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您好,能否有问题能帮您解决吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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