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答疑老师:筱粒老师
允许退还的增量留底税额=增量留底税额*进项构成比例*60% 查看全部回复
问答已结束!
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如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你按照税务要求申请就可以 查看全部回复
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看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
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是的哈 查看全部回复
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请问是什么业务呢 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
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不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果不更改年报,只是调整报表话也可以,不过后期税务局查到的话,可能会涉及罚款和滞纳金 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以让对方提供盖章复印件做账报税 查看全部回复
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您如果上月已经交过了就不用填写的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
招待费如果取得的是专票,不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
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招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要把原来的开票数据拷到新电脑里面,否则只点修复是不行的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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