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答疑老师:秦枫老师
你如果卖商品出去 税率13 .卖的服务 税率6 .如果商品和服务不分从高适用税率13 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
开错了,或者是假发票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以继续加计抵减 不用调账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
申报表减免的部分要填减免税申报表 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
专票吗? 查看全部回复
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具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你学反了,销售货物涉及增值税、城建税、附加税等。购买货物,一般只涉及印花税 查看全部回复
劳务 13的税率~ 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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答疑老师:小小
是不是还没申报纳税 查看全部回复
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自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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答疑老师:小黑
1090199 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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一般有增值税、城建税、附加税、印花税、个税,残保金,工会经费,企业所得税 查看全部回复
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按照这个去填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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