正在加载...请问老师,3月份收到款20我万,借:银行存款20万,贷:主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24;5月收货款10万元,借:银行存款10万 贷:主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,分录做了两笔:第一:借:银行存款128400 贷:应收账款128400,第二:借:应收账款428400 贷:主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符,应收账款无挂账,增值税报#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师 您好!请问22年暂估的劳务费,在23年汇算清缴之后开票进来可以吗#出纳#
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这个月还没有开具发票,但是红冲了前月份的专票和普票,申报时候怎么办?#出纳#
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老师您好,我公司是做雨伞定制B2B的,委外加工后卖给经销商,今年新增了品牌C端业务线,主要是线上零售卖公司的原创产品,该原创产品不同于B端的产品,请问新业务要不要建立新的公司?#出纳#
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