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答疑老师:Annina老师
直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这是不可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
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答疑老师:许老师
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,属于 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个需要根据企业具体的研发项目情况进行分析 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
会计处理分录为: 借:无形资产 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
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意思是把原材料种植基地的业务外包给别的公司做吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,高企认定什么时间出认定结果,你可以咨询你们当地科技部门,不同地区时间过程也不尽相同 查看全部回复
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研发费用-费用化支出,月末要结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是的,你现在计入研发费用,后期还是要转入无形资产货物费用的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
正常情况是的 查看全部回复
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这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
研发人员的差旅费,可以进入研发费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
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如果拿绩效奖金的人属于销售部门,计入销售费用并计入工资总额缴纳个税 借销售费用 dai应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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