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答疑老师:燕子老师
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以到年底一次性结转 查看全部回复
答疑老师:patience
公司是一般纳税人么,如果是一般纳税人,公司交房租的钱能开专票就开专票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
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是的,一般是业务端录入 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
月末一般是计提工资、社保、固定资产的折旧。无形资产的摊销、长期待摊的分摊 查看全部回复
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这是缴纳社保的账单 查看全部回复
答疑老师:小小
你是收款方还是付款方 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
收到 查看全部回复
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在中国人民银行官网查看 查看全部回复
答疑老师:易老师
采购销售含税金额呀 查看全部回复
答疑老师:李可可
外购的发放员工福利,借 应付职工薪酬800 dai 库存商品 800 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税费用不影响所得税季报表,也不单独体现,所得税是在利润总额基础上纳税调整后计算应纳税所得额,然后计算本季度所得税的, 查看全部回复
先一般再基本户 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的,经全体股东同意后,如果之前股东已经实缴了股权款,这部分就算增加投资了, 查看全部回复
答疑老师:杨老师
次年3月1号到6月30号 查看全部回复
答疑老师:高老师
没事,提交下 查看全部回复
签了代收代付款协议 查看全部回复
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还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
公众号:会计宝
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