正在加载...法人往对公户存钱17000元,然后明进货17000元,,销货,四月份 990元 五月份1140元 六月份1089元 老师,您好,我公司这些业务,需要做哪些账务处理(具体步骤)#商业#
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去税务局调整的时候多增了零点多的销项,导致账面与税务不符,整个账务流程是借应交税费-进项 贷应交税费-待认证进项税额 然后直接结转借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税#商业#
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总公司发货给分公司,其中发给分公司的成本中包含了他的抽成, 所以分公司的成本是单独加了抽成的 而总公司单独开了 运营费的发票 这笔账我应该怎么做啊 如果我再做费用。那就重复记账了#商业#
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