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答疑老师:西贝老师
同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
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是社保这个月每月缴纳么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
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可以看明细账 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估一笔费用, 借:管理费用等科目,dai:应付账款—暂估 查看全部回复
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借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
12年的? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
长投的成本 查看全部回复
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红包是给公司的还是给老板的? 查看全部回复
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你税报了吗? 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
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同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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