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答疑老师:悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
差旅费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
您好,刚去开会了 查看全部回复
可以一次性记入费用 查看全部回复
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答疑老师:归老师
先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
是汇票吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
超过部分可以补足 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
需要 查看全部回复
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看应收账款明细账啊 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
现金盈余,找不到原因冲减管理费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
折旧要分详细的 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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不同企业标准都不一样的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
没有取消 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额结转到资产处置损益 查看全部回复
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公众号:会计宝
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