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答疑老师:Annina老师
红字。社保是配套的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
严格来说替票是不行的 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
通俗来说抄税就是把一个月的开票记录上传到税务局,抄税的话需要在税控软件里进行的 查看全部回复
具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
资产负债表是和去年12月份的一致,但是利润表有一栏是填的上年累计数,比如做21的,这一栏要填20年的数据。 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
计入固定资产,按使用年限折旧。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
固定资产入账次月开始折旧,例如你是2021年12月份入的固定资产,入账价值为100万,残值为5万,可使用5年,按照平均年限法截止到本年7月份共折旧 (100-5)/60*7=11.08 看下你的报表累计折旧是不是11.08 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
会计交接首先变更税务的经办人 查看全部回复
答疑老师:小黑
营业外收入 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬,发放时是借 应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
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电饭煲用途是什么? 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收购 借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
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不用减去合理损耗的部分 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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