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答疑老师:哈哈老师
让对方把发票发到你们邮箱,你们下载打印 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,发票开具要看业务是个总公司还是分公司发生的 查看全部回复
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你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以不结转,年底的时候结转一次 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
小规模时销售货物的按小规模的税率确认收入! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
(销项—进项)/不含税收入=税负 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1、申请人或者申请单位的营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件; 2、银行的账户证明; 3、注册地址及生产、经营地址证明原件及其复印件; 4、法人、经办人身份证 4、主管税务机关要求提供的其他有关证件、资料。 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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主要是填写一下关联单位的信息和关联交易的金额和类型 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
作废重新开具 查看全部回复
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答疑老师:高老师
1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
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个别没事 查看全部回复
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你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
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答疑老师:李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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