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答疑老师:王苗苗老师
借方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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答疑老师:patience
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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计入在建工程 查看全部回复
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是一般纳税人么,专票可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:严老师
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
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企业是出租方还是承租方 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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因公用车可以入账 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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按实际成交价入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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