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答疑老师:andy老师
编制银行余额调节表就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 管理费用-工资等 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入实收资本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,dai:应交税费-待抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
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收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
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固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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是房地产开发的土地。还是公司自用的土地 查看全部回复
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一般需要的 查看全部回复
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像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
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账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,再出售时用售价减去账面价值缴纳企业所得税。 查看全部回复
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同学你好,把问题再梳理一下吧? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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