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答疑老师:云峰老师
同学你好 房产税是按月计提,按季申报缴纳的。需要结转本年利润 。 查看全部回复
问答已结束!
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同学你好 资金也是工资。 查看全部回复
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答疑老师:石老师
你好, 办公家具可以计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对应红冲你们原已入账的成本费用 借:银行存款 借:管理费用-房租等(红字) 查看全部回复
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同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
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同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的? 查看全部回复
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可以调整成在同一个科目核算 查看全部回复
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借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
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咱们是房地产公司?是吧? 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
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支付税盘费用时 借:管理费用-办公费260 dai:银行存款260 抵扣时 借:应交税费应交增值税减免税额260 dai:管理费用-办公费260 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
印花税不需要计提 查看全部回复
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实操中是可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是不是调减费用支出,调增利润总额是吧? 查看全部回复
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在税务局代开发票 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
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