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答疑老师:刘老师
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问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
更正申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
帐上按正常固定资产核算,每月计提折旧,所得税汇算清缴时一次性扣除 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
销售和采购合同都要申报印花税 查看全部回复
答疑老师:小黑
利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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是国内企业向国外企业销售商品了还是什么 查看全部回复
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前面已经回了,别重复提问 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
260这个是含税的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果是免税的话,你看合计金额正确的即可 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
重算个税后,缴纳税费数额没有发生变化吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
劳务*加工修理修配 查看全部回复
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