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答疑老师:patience
去年12月的个税申报有误 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
前面的都填完保存了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是无偿的吗 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:高老师
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
租入设备再出租,账务是怎么处理的,都有发票么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
好的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,300万以内要求是企业所得税纳税人才可以。个人所得税企业是不可以的。 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
答疑老师:杨老师
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学你好,双方都要交印花税哦 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
意思就是实际购买金额比合同金额高是吧 查看全部回复
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发票有问题的话,一般不能税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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