正在加载...因为总部更改结款的原因,导致账务上有点乱。我们是加盟商来的,每个月的会员充值的钱是进我们的银行卡里的,现在5月一部分进了我们卡,一部分进了总部那里,每月15号返还给我们。5月黄石会员的钱是36000元,但是我现在去了账是图二28500元,还有7500元没平在图四。然后我未收还挂着那个7500元的应收。图四那个其他应付-客人预存款7500元和应收7500元怎么平呢。因为之前那个会员进的卡和总部返还的进的卡号又不一样呢#餐饮酒店#
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总公司为一般纳税人,分公司为小规模纳税人,分公司为独立核算主体,现在想把分公司注销,是不是分公司之后的业务全部合并到总公司,这样总公司的税款是不是会变高,税负增加,利润变化#餐饮酒店#
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3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱#餐饮酒店#
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