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答疑老师:燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
收款 借:银行存款 dai:预收账款 退回做相反的分录 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,可以的。 查看全部回复
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同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
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同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:wam
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
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可以的这样。 查看全部回复
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多申报的原因是什么 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。 查看全部回复
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是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
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是财务报表么 查看全部回复
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往来单位,可以发函核对。 查看全部回复
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1、账证核对,检查账簿记录与原始凭证、记账凭证的内容是否一致;2、账账核对,进行总账或明细账与有关账户之间余额的核对;3、账实核对,负责现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对;银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对等操作。 查看全部回复
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《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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