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答疑老师:许老师
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照权责发生制原则,费用不建议跨期 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,如果金额小的话就直接在22年补计提,如果金额大要走以前年度损益调整 查看全部回复
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季末就是12月底的数据 查看全部回复
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同学你好,过申报期去大厅申报了。 如果企业确定注销,要先把税务注销了。否则就还要需要申报。 查看全部回复
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同学你好,如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议先挂帐 查看全部回复
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答疑老师:木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
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与对应期间的科目余额表核对下 查看全部回复
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什么问题呢 查看全部回复
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可以返回账套计提在22年 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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12月还没结账的话,在12月红冲重新编制正确的 查看全部回复
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同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
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你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
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发票支出是指公司入账的成本或者费用未取得发票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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