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答疑老师:清岚
同学你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
小规模吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,都是跨月了,需要收回原发票,本月进行红冲处理。 查看全部回复
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三方协议(税务、企业及开户行)有没有签署? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,可以直接计入成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们的收入应该是收取的手续费。代收代发不应作为收入和成本核算 查看全部回复
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总公司需要编制合并报表,这与分公司或子公司是否独立核算没有矛盾。 查看全部回复
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直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
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可以暂估费用入账 查看全部回复
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一般是的,大额医疗每年收取一次,一般是年初。如果是年中增员,一般在增员当月缴纳 查看全部回复
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这样相当于是给业务人员的福利费了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
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小规模纳税人申报? 查看全部回复
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开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
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与该人员不存在实际劳动用工关系;只是提供偶尔或按次提供的劳务,并按次支付报酬。 查看全部回复
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一般在劳务报酬发放的次月申报劳务报酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般是扣除个税及个人承担社保部分后的工资是实发工资 查看全部回复
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资产合计是负数? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
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借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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