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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
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进项税额不用写出来 查看全部回复
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答疑老师:wam
执行企业会计准则,向顾客的红包类似返现,冲减收入。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
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合并报表是集团公司中的母公司编制的报表,他将其子公司的会计报表汇总后,抵消关联交易部分,得出站在整个集团角度上的报表数据。 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用 查看全部回复
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不用动B的 查看全部回复
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你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
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【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要 查看全部回复
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同种业务不能,不同类型业务可以 查看全部回复
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你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
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未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
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公众号:会计宝
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