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答疑老师:杨老师
同种业务不能,不同类型业务可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
是的,只有15天,这个不是按工作日算的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
你们耗用了这么多的饮用水吗? 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
税率,具体看业务 查看全部回复
答疑老师:patience
不可以随意申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
预付预收账款是怎么形成的呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
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跨月重开是需要红冲的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
减免的是直接计提的时候就是减免金额计提的,所以不存在你说的这个所谓多交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有成本费用吗? 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
答疑老师:冯冯
你想问的是哪方面的影响? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你之前去年计提的费用的金额跟今年收到发票金额一致吗? 查看全部回复
答疑老师:橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
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首先你先编制一个适合该公司的各种费用明细科目,比如销售费用以及明细科目、管理费用以及明细科目等 查看全部回复
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代开能怎么办,肯定业务不真实 查看全部回复
答疑老师:高老师
是21年多做了10万吗,为什么会多记呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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