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答疑老师:小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体是什么的收入 查看全部回复
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三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
工资进成本 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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为什么要给京东开票 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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其他应收款挂帐一般2种情况,一种是公司借款出去待收回,这种跟成本无关 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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是两个独立的法人公司么 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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公众号:会计宝
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