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答疑老师:甘老师
对,可以直接计入成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们的收入应该是收取的手续费。代收代发不应作为收入和成本核算 查看全部回复
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可以暂估费用入账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
这样相当于是给业务人员的福利费了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
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开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般是扣除个税及个人承担社保部分后的工资是实发工资 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
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借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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看看是哪个月形成的,红冲一下 查看全部回复
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原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
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可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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入固定资产 查看全部回复
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①借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 dai:其他应付款;③借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:木言
需要通过固定资产清理进行账务处理 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有预提费用的科目么? 查看全部回复
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进主营业务成本 查看全部回复
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首先设置两个账户二级明细 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,单位有生产产业链吗? 查看全部回复
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