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答疑老师:Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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公司无偿借款给其他单位和个人的,税务上需要按照银行同期同类dai款利率视同销售交增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议去代开一张发票,800元以下普通发票免增值税免个人所得税,你们按照劳务费入账 查看全部回复
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亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
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答疑老师:史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以返回账套计提在22年 查看全部回复
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内账费用直接做费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
一般是不能建帐的,财务报表反映的是科目余额,没有具体的科目明细,像往来科目、存货、固定资产等需要根据具体的明细科目才能建帐 查看全部回复
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应该还是勾稽关系不正确导致的,建议再检查下然后记得点击保存 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
跟有发票一样入账,就是汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
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