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答疑老师:tammy老师
是公司给员工宿舍水电补贴吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
用途是啥 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是事业单位么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
这个要看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是什么原因形成的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以描述的具体点吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常要的 查看全部回复
价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
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计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学你好,这个问题有点多建议一个一个的问 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议退回去重开 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
先不确认收入也不结转成本 查看全部回复
这个联系专管员处理 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
以下是该业务的会计分录及核算过程: 借支时 - 员工借支5000元,会计分录为: - 借:其他应收款 - X员工 5000 - dai:库存现金或银行存款 5000 报销时 - 购买物资花费4600元,取得专票,假设增值税税率为13%,则增值税进项税额为4600÷(1 + 13%)×13%≈529.20元,物资成本为4600 - 529.20 = 4070.80元。会计分录为: - 借:应付职工薪酬 - 职工福利 4070.80 - 应交税费 - 应交增值税(进项税额)529.20 - dai:其他应收款 - X员工 4600 - 同时,将应付职工薪酬转入相关成本费用科目,假设公司将福利分配至管理部门,会计分录为: - 借:管理费用 - 职工福利 4070.80 - dai:应付职工薪酬 - 职工福利 4070.80 核算 - 员工借支5000元,报销4600元后,员工还需归还公司400元,即其他应收款 - X员工科目余额为400元借方。 - 公司购买的员工福利物资,按照实际成本4070.80元计入相关成本费用科目,同时确认了529.20元的增值税进项税额可以抵扣。 查看全部回复
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可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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