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公司员工用自己的工资帮别人付社保,应该怎么做分录正常付工资是借管理费用2298贷银行存款2298.91然后帮别人付了1000的工资,应该体现到账上吗,被付的不是公司的员工#服务业#
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我们公司主要业务,林业实地勘察业务,开票是其他咨询服务林业技术服务费,业务部的工作基本就是去到项目地实地勘察,公司是把差旅费记到主营业务成本二级科目差旅费里面,项目上也会发生一些招待费也是计入主营业务成本二级科目招待费里面,没有设置过销售费用,这正确吗#服务业#
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我想问一下,就是年末的时候我们法人欠公司206.32元,之后法人加油的时候开了一张280元的发票 我做账的时候可以206.32元入到其他应收款,之后剩下的73.68元入到其他应付款里面么。#服务业#
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因员工未在别的单位停社保,我单位把单位负担部分社保返给他,该怎么做账#服务业#
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