登录/注册
答疑老师:安叔老师
这个赔偿具体是什么呢 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4512 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
个税一般不需要计提 查看全部回复
浏览:4511 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
不同实际发放,可以写一笔分录 查看全部回复
答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
浏览:4510 0赞 1评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
一般收入跟成本是成对出现的 查看全部回复
浏览:4507 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
领导垫付的款吗? 查看全部回复
浏览:4506 0赞 0评论 收藏
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
浏览:4505 0赞 0评论 收藏
建议参考这个处理 查看全部回复
营业外支出 查看全部回复
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
浏览:4502 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
你是想将主营业务收入调整到营业外收入? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 注意是开普通发票免增值税,开专票还是需要缴纳增值税的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
浏览:4501 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
浏览:4498 0赞 0评论 收藏
公司向项目管理部付了10万作为保证金,借 其他应收款-保证金 10万 dai 银行存款 10万 查看全部回复
浏览:4497 0赞 0评论 收藏
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
浏览:4496 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
冲回多计提 查看全部回复
浏览:4495 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
那你需要查看该科目的明细账看产生的原因 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载