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答疑老师:杨老师
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
需要退费? 查看全部回复
答疑老师:许老师
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
答疑老师:patience
可以计入福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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答疑老师:木言
按实入账,由于没有发票需要在所得税汇算清缴调增,当然也有的企业拿其他发票进行代替,不过不是很建议 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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这是你们主营业务,做收入处理比较合适 查看全部回复
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业务招待费进项税额不得抵扣,需要 查看全部回复
答疑老师:清岚
收款 借:银行存款 dai:预收账款 退回做相反的分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
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你是想将主营业务收入调整到营业外收入? 查看全部回复
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2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
有可能会影响 查看全部回复
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公众号:会计宝
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