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答疑老师:税务师晓雨
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
建议公司账户收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,每个月金额不超过500,让阿姨给你开一个收据,备注好个人名字、身份证号,支出金额支出项目,你给他申报劳务报酬,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以选择先进先出法 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
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答疑老师:Yan
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
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是自开发票么?普票吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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