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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要申报 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!把投资款存到银行账户,借:银行存款 dai:实收资本 ,税务上需要缴纳印花税,现在资金账簿印花税是按照万分5减半征收,小规模企业的话,最高额外再减50%。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,每个月金额不超过500,让阿姨给你开一个收据,备注好个人名字、身份证号,支出金额支出项目,你给他申报劳务报酬,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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答疑老师:王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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答疑老师:石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们这些金属制品的用途是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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