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答疑老师:Annina老师
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:银行存款-美元户 dai:银行存款-人民币户 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 查看全部回复
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可以直接报销 查看全部回复
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购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您这个是什么意思呢? 查看全部回复
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你计入收入,发票是你们开具的,具体是什么业务呢 查看全部回复
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是一般纳税人购买固定资产,暂时未取得发票,以后可以取得。 购入时: 借:固定资产 dai:其他应付款 取得发票并付款时: 借:其他应付款 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款 取得时对方不开发票,以后也不能取得的情况: 借:固定资产 dai:银行存款等 这种情况下每月计提折旧计入成本费用,如果到汇算清缴还未取得,那企业所得税清算汇缴时要增。 查看全部回复
内账就是按照真实业务处理,能明细反映企业真实的经营收入和支出 查看全部回复
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可以的,计入无形资产, 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
经营范围,与账务处理关系不大。经营范围内的收入,会计上进“主营收入”,不在经营范围内的,进“其他收入或营业外收入” 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:小小
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
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没有,还是可以一次性折旧 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
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