正在加载...想问一下,我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱,这里面有600块是之前公司欠法人的,还有100多是法人拿发票来报销的,但是我银行转账的时候都标注成了还法人款,我能做账的时候给分开么,报销是报销的,之后还法人款是还法人款的么#服务业#
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我是广告行业的公司,我们公司2021年给客户开了一张发票,货款没有到。今天在跟客户对账时候,发现这笔款未到账。就跟客户对吗?客户说没到款是发票金额开错了,后面重新开具了新的发票了。客户那边也找不到这张发票我们处理呢?货款也不会收到了#服务业#
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2017年结12月做了一笔借:库存商品 贷:库存现金 101800,当月结转成本借:主营业务成本 贷方:库存商品101800元,23年发现这个成本票不能用,今年年报调整了补税了,23年账上分录要怎么做账调整#服务业#
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研发费用费用话支出需要月底转到管理费用吗?具体分录是啥样的#服务业#
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