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答疑老师:大宁老师
如果是一般纳税人购买固定资产,暂时未取得发票,以后可以取得。 购入时: 借:固定资产 dai:其他应付款 取得发票并付款时: 借:其他应付款 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款 取得时对方不开发票,以后也不能取得的情况: 借:固定资产 dai:银行存款等 这种情况下每月计提折旧计入成本费用,如果到汇算清缴还未取得,那企业所得税清算汇缴时要增。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你们注册营业执照没有 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
其他应收款和预付账款都可以,但是你这个是先出到个人,挂其他应收款比较合适 查看全部回复
答疑老师:杨老师
税务uk开出来的就是没有章 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那就是成本少了么,可以更正申报,同时调整账务即可 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
答疑老师:venus老师
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
挂账 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:wam
购买后主要用于销售的,购买后属于存货。 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常是的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
答疑老师:andy老师
企业所得税申报表里的数据是累计数 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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答疑老师:patience
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
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是的,缴纳社保时,先计提公司部分的 借管理费用等 dai应付职工薪酬-社保 缴纳时 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:管理费用/制造费用等 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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