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答疑老师:厚积薄发
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
产品的购进价格 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好,请问你们是什么行业呢 查看全部回复
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有开发票过来吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
因为收入是每到月末需要结转的,结转后期末余额为0。所以收入没有期初余额,6月因为冲销了一笔5月的收入,整个6月的收入总额是负数,所以余额是负数。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
收到发票了吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
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小规模增值税不用计提 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
答疑老师:杨老师
营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
按项目报销 查看全部回复
答疑老师:而已老师
最好写他的名字 查看全部回复
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材料成本差异,如果公司采用的是计划成本法,就会存在计划成本与实际成本的差异 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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可以计入费用 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
不管是内帐的钱还是外帐的钱,都是公司的。如果还需要分内外帐,内帐还是要做的 查看全部回复
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成本,使用时间一年以上的话,可以计固定资产,折旧进成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
每个工人的金额大不大? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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