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patience
如果是长期使用,使用期限在一年以上的话,算 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
1059
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
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你好同学,购买土地计入无形资产,是正确的。不计入在建工程。 查看全部回复
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你好同学,如果是评估土地发生的,计入无形资产。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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净值??原值减累计折旧 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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公司财务制度有对固定资产金额相关的制度规定么 查看全部回复
1313
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
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燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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可以的,可以补入账 查看全部回复
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没有固定资产就说没有 查看全部回复
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如果是用于研发项目,折旧可以计入研发支出 查看全部回复
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是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1715
是被投资企业账务处理么 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
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什么产生的税金及附加 查看全部回复
1200
可以,固定资产没有金额限制,使用期限一年以上都可以入固定资产 查看全部回复
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算所得税应纳税所得额的时候,是包含固定资产的折旧金额,不是整个固定资产的原值 查看全部回复
1198
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
1867
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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李伟老师
看你们的支出的合计数 查看全部回复
andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1181
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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一般金额2000元以上、使用期限在1年以上确认为固定资产,十个对讲机平均一个才370元,金额比较小,可以直接入费用 查看全部回复
1657
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1221
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2043
房东提供的办公桌椅等,不算公司的固定资产 查看全部回复
1519
看是什么时候盘点的 查看全部回复
1000
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
tammy老师
什么时候记进去? 查看全部回复
1856
固定资产盘点的主要内容包括: 固定资产的账、卡、物是否相符,有无丢失、损坏及未经批准擅自外调、外借、外售等现象;设备保管是否完整,有无拆套、拆件等现象;设备维修保养情况,设备检修是否及时,有无带病运转现象;房屋建筑物是否完整,有无随意拆除或改建等现象;固定资产的增减变动是否及时办理手续,计提折旧是否正确 查看全部回复
1412
这个没有具体的规定 查看全部回复
2182
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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你是说你们公司经营的是混泥土行业,是吗? 查看全部回复
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可以的,只要这个汽车是公司购买作为固定资产核算的,就可以。 查看全部回复
2679
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1400
固定资产的入账金额没有相关的规定 查看全部回复
2004
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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一般没有金额的限制 查看全部回复
1552
营业外收入都是怎么形成的 查看全部回复
1636
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1435
账不用动 查看全部回复
1281
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1706
服务费不进固定资产 查看全部回复
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木言
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
1331
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1348
稍等 查看全部回复
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需要安装的固定资产,在没达到预定使用状态时,购进的配件计入在建工程科目 查看全部回复
1755
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益 科目 查看全部回复
1266
安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
1516
Annina老师
是的 查看全部回复
你好同学,找到原来取得房产的证据,发票,入账。 然后再作固定资产清理。 查看全部回复
1616
之前是不是设置的有残值 查看全部回复
1738
调整固定资产原值 查看全部回复
1527
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
1099
一般单独买会放到低值易耗 查看全部回复
1541
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
1303
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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如果是采用缩短年限(不是一次性)的加速折旧可以的。 如果是是一次性的,应当是不可以的 查看全部回复
1482
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
1460
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1697
机械设备类 查看全部回复
1560
秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
1367
会计账务处理必须进固定资产 查看全部回复
966
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1371
可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
919
大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
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这个是服务费 查看全部回复
1599
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1972
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1717
你好同学 购入电脑放固定资产,总额需要加入配件的吗,还是配件计入管理费用,键盘鼠标什么的,然后组装机固定资产范围是? 答:是的 买纸笔垃圾桶那些办公费用可以直接做一笔计入管理费用吧 答:金额小的,直接领用的,计入管理费用 查看全部回复
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用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1403
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
1061
你这是只做到内账中吗 查看全部回复
2682
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1566
1月份开始 查看全部回复
2030
资产少了 查看全部回复
1916
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
1663
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1154
对不上需要找原因 查看全部回复
1444
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1227
建议计入固定资产 查看全部回复
2187
酒水什么用途呢 查看全部回复
买的什么类型的固定资产 查看全部回复
1052
你好,具体什么问题 查看全部回复
1594
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1193
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2197
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