老师,我想问一下!我们的公司属于平台公司,提供场地租赁服务!但是我们要求商户把经营利润打给我们,然后我们会到月初进行分润!分润的时候商户会要求用我们收到的利润款去冲抵场地租赁费,那么我的账务处理怎么做#商业#
7641
老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
6543
老师。公司是7月20号登记注册的。公司税种核定的是7月1日。八月九号办的税务报到拿到税控盘。领了不到十张的普通增值发票。然后一直没装开票软件,没业务,也没清税控盘。是不是应该把发票扫描进去清一下税控盘啊#商业#
6111
老师,我是公司内账会计,现在代账公司会计跟我说:我把税务上的改成你可以吗,之前挂的会计离职了,我现在挂太多公司有一家异常了。这个能随便挂靠吗?会有风险吗?因为我知道我们公司少报税的,淘宝公司,大部分收入没报税,只有少部分开发票的业务报税的。#其他行业#
7146
经营范围: 信息技术咨询服务;办公设备耗材零售;动漫及衍生产品设计服务;数字内容服务;通信设备零售;科技项目招标服务;科技项目代理服务;科技企业技术扶持服务;计算机零配件批发;广播设备及其配件批发;数据处理和存储服务;高新技术创业服务;计算机零配件零售;科技信息咨询服务;通讯终端设备批发;广播电视卫星设备批发;多媒体设计服务;电视设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;网络技术的研究、开发;计算机零售;电子工程设计服务;地理信息加工处理;通信工程设计服务;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;家用视听设备零售;办公设备批发;办公设备耗材批发,这个经营范围可以开市场推广费吗#其他行业#
7785
老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
6489
你好,我们是租赁公司,公司购买的固定资产,我进了固定资产,我们是用于租赁的,每个月还需要折旧吗,还是说收到对方的租赁款在折旧,总值是246000,假如需要折旧,就是折旧十年,怎么算出折旧金额#商业#
9657
出售已折旧完的固定资产,直接入营业外收入或其他业务收入可以吗,因为这项固定资产入账时原值是和其他同类的固定资产一起入账的,折旧也是一起算得,现在卖了其中的一个,不知道原值和折旧额,(这个固定资产就是柜台)#工业制造#
9036
你好老师。我想咨询一下,我们这个是一个社会团体,固定资产一直是没有累计折旧的,之前审计了之后,审计师让固定资产累计折旧。然后折旧过之后期末非限定性净资产和净资产不平了。刚好差了累计折旧的4800,这个问题是出在哪里要怎么解决呢 #事业单位#
8451
汇算清缴中, 1.固定资产原值包含没有进行折旧的固定资产么? 2.我公司属于计算机租赁,研发渲染平台,那按税法上是可以加速折旧不低于最低年限的60%折旧,此行业的固定资产都可以按最低年限的60%折旧,需要调整么? 3.如果我公司是建筑机械设备租赁,会计上也可以按最低年限的60%折旧,不需要调整?#高新企业#
10791
因为公司个税移交到我这边的时候 已经是没有某个离职的人员了,所以我这边现在的个税系统里面是没有这个人员记录的。本来税局是说之前申报这家公司的财务,在之前申报个税的电脑上,登录这家公司个税,把张伟柱这个人员做非正常处理,离职日期填写他真实的离职日期,税务系统才能检测通过。但是之前的财务说他也已经没有这些信息了(当时外包的)现在要怎么才能处理该人员为非正常离职状态呢#其他行业#
9972
你好,我想咨询下,我们公司因为会计的失误多付客户3000块钱,没及时对账,导致1年多以后,发现多付款给对方,这个钱现在要不回来了,我账务上怎么记账,客户不承认多付,不给钱了,可能直接要不回来了。#进出口#
6570
老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
8091
A和B合作一个小程序项目,A负责研发,B出钱。研发完成后,B 支付A 5万元,并且取得70%的占有权。A占30%。小程序后续盈利 按照占有比例进行分配。站在A的角度上怎么做相关账务呢#高新企业#
8153
老师,我们是一家郑州分公司(一般纳税人),之前是小微企业,今年申报税务年报的时候提示是非小微(不具备法人资格的分支机构),需要填写股东及分红情况,这个应该填写总公司还是分公司的,我们是独立核算的#建筑工程#
9280
老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
7640
行政事业单位,在年末账务处理结转的时候,本年盈余分配转入累计盈余,累计盈余有子科目,固定基金,非财政拨款结余,非财政拨款结转,结转,借:本年盈余分配,贷累计盈余—非财政拨款,累计盈余—固定基金,这样正确吗?#事业单位#
9933
老师你好,我们是贸易公司,现在想注销公司,税务针对一些问题有疑问,我该如何回答,第一个益泰是我们公司的,公司有代理记账给做着账,我们业务上,有对个人的大额转出转入,我也不知道怎么描述清楚#工业制造#
8990