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tammy老师
生产部发生的可以计生产成本,设备部,仓储部计管理费用,实验室主要为车间提供的吗,如果是计制造费用,对应人员差旅费也是计对应科目 查看全部回复
3517
谭老师
可以 查看全部回复
3521
大宁老师
如果没有报废或者清理的话,就暂时先挂在账上 查看全部回复
4076
木言
以前计提固定资产减值准备了? 查看全部回复
4099
哈哈老师
需要减去的 查看全部回复
2940
微尘
提前设置好,可以不用自己录入分录,会自动生成凭证 查看全部回复
3936
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3111
固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4735
可以加速折旧的 查看全部回复
3627
跨年可以补计提 查看全部回复
2972
安叔老师
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3435
易老师
可以直接2022年1月补提折旧 查看全部回复
高老师
净残值是预计的,一般按5% 查看全部回复
3886
Yan
(固定资产原值-已计提折旧-净残值)/剩余折旧年限 查看全部回复
3418
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
3390
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3370
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3767
2017年11月开始折旧,到2018年11月算一年折旧额 查看全部回复
3052
Annina老师
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3470
买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
3377
可以凭借合同或者清单暂估入账,待固定资产达到预定可使用状态即可入账,计提折旧 查看全部回复
4097
如果不需要安装,一般从入账次月计提,一般情况大多数选择年限平均法,如需安装,安装完投入使用次月开始计提折旧 查看全部回复
2574
直接做费用 查看全部回复
3027
3918
那应该是计提金额错误了,一般不会出现负数,你先查帐找出原因 查看全部回复
3605
张瑞峰
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3351
计提折旧还是照做,汇算清缴时再调增 查看全部回复
2990
张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3395
是的 查看全部回复
4197
补计提 查看全部回复
4771
还没有开票吗? 查看全部回复
4103
M老师
同学有什么疑问吗 查看全部回复
4626
按这个处理 查看全部回复
4077
venus老师
你好,已经计提的不需要冲掉 查看全部回复
4399
你参考这个处理 查看全部回复
3507
不用重新折旧 查看全部回复
4717
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3673
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4715
Icy 何
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4621
假如办公楼价值1000万,宿舍价值100万,残值率5%,折旧年限20年,月折旧额=1000*0.95/20/12 查看全部回复
5553
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3249
继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
3226
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3747
Karina老师
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看全部回复
3511
购买次月 查看全部回复
2746
不是,固定资产在达到预定可使用状态时,可以暂估入账,次月开始计提折旧,等到金额确定后对固定资产账面价值调整,后期正常计提折旧即可 查看全部回复
3589
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3483
借在建工程,dai银行存款 查看全部回复
3260
针对理论题目的与实操不一致,建议好好学习理论知识,敬请谅解 查看全部回复
5246
总额法是递延收益在固定资产使用时间分期计入其他收益。借递延收益 dai其他收益 查看全部回复
11721
筱粒老师
不算固定资产 查看全部回复
8147
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3586
做帐遵循会计准则,申报按税法规定 查看全部回复
5142
可以的 查看全部回复
4028
小梦老师
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5148
清岚
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5139
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3083
你好,次月开始计提折旧,9+12*7你计算下 查看全部回复
2971
andy老师
借:专项储备 dai:累计折旧 查看全部回复
4738
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4502
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3890
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3448
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4478
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5262
小黑
固定资产计提折旧的最低年限如下: (1)房屋、建筑物预计使用年限为20年; (2)火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年; (3)生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年; (4)火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年; (5)电子设备预计使用年限为3年。 查看全部回复
3855
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
10980
税务师晓雨
计入固定资产就需要折旧 查看全部回复
4328
税法规定 查看全部回复
3301
不用 查看全部回复
4630
确认收入 查看全部回复
4757
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
3782
总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
3995
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6533
固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
3288
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4113
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4207
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5060
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4544
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11171
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6558
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6720
对,也是应该加上的 查看全部回复
7926
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7460
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12885
归老师
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
4968
闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
5229
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6894
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4293
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6651
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16731
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7371
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7551
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
moira
你好 查看全部回复
7479
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6786
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6696
归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
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