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想问一下,年末的时候法人还欠公司钱,可以有零有整,分毛不差的还回来么。还有年末的时候公司也是欠法人几百块钱,也可以有零有整,分毛不差的转回去么,这样会显得刻意么,有相关规定么,#服务业#
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退回员工4月多交的社保,6月收到钱怎么入账,之前计提的应付职工薪酬-社保科目是平的,入账的时候还需要冲减计提数吗?借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保 贷其他应收款 借:管理费用-社保(红字)贷:应付职工薪酬-社保(红字)吗?#出纳#
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老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?#工业制造#
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小规模企业付保证金与各个学校签约租赁学校店铺,只有支出没有收入。然后用其他个体户在店铺开店,实现收入。但是小规模企业和个体户法人不是同一个,因为是家族亲人名字。这种应该怎么独立做账呢,主要小规模只有支出没有收入。#出纳#
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老师,我是二手房东,开发票给客户,开票内容是场地租金,2024年12月到2025年5月,租期六个月,请问发票我可以到2025年1月开出去可以吗,因为12月份再开发票,就要超过30万了,要全额缴纳增值税了#出纳#
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