登录/注册
答疑老师:清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3478 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 借:应交税金——应交所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
浏览:3309 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
会影响员工汇算 查看全部回复
浏览:11999 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
浏览:5151 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
可以的 查看全部回复
浏览:4521 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
浏览:4542 0赞 0评论 收藏
以前年度损益调整,如果想要税前扣除,可以做专项申报追溯至2021年扣除(在223年汇算22年的时候追溯) 查看全部回复
浏览:8414 0赞 0评论 收藏
其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。 查看全部回复
浏览:4533 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
业务招待费不能结转下年扣除 查看全部回复
浏览:6676 0赞 0评论 收藏
大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
浏览:6117 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
多预缴了 查看全部回复
浏览:3570 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
可以这样理解 查看全部回复
浏览:4392 0赞 0评论 收藏
如果申报表正确,增值税累计收入可以看看12月份增值税申报表的全年合计数 查看全部回复
浏览:4433 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
是忘记计提今年的吗? 查看全部回复
浏览:3385 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
浏览:6321 0赞 0评论 收藏
不麻烦,直接向税务局申请退税就好了 查看全部回复
浏览:6049 0赞 0评论 收藏
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
浏览:5498 0赞 0评论 收藏
可以更正申报的 查看全部回复
浏览:3547 0赞 0评论 收藏
不可以 查看全部回复
浏览:3457 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
没有关系 查看全部回复
浏览:5335 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载